División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local
Al contestar refiérase
al oficio N.° 06086
28 de abril, 2021
DFOE-DL-0571
Licenciada
Ginneth Bolaños Arguedas
Auditora Interna
gbolanos@munipalmares.go.cr
MUNICIPALIDAD DE PALMARES
Estimada señora:
Asunto: Se rechaza la propuesta de reforma al Reglamento de organización
y funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de
Palmares
Se atiende el oficio n.° MP-DAI-047-2021 de 06 de abril de 2021, recibido en el
Órgano Contralor en la misma fecha, donde solicita sea aprobado el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) de la Municipalidad de
Palmares, según lo establecido en los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la
Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos)1.
Establecen los Lineamientos en su aparte 4.1, Procedimiento de Aprobación del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, que una vez
aprobado por el jerarca, el auditor interno debe presentar a la Contraloría General la
solicitud de aprobación respectiva, adjuntando su declaración de que lo aprobado por el
jerarca cumple con la normativa aplicable2, así como una copia certificada del reglamento
aprobado por el jerarca y emitida por la autoridad certificadora competente3, según las
regulaciones de la institución, en el caso particular de las municipalidades, se debe
3 Oficio n.° CSC-013-2021, Certificación de Eithel Hidalgo Méndez, Secretaria Concejo Municipal de Palmares.
2 Incorporada en el oficio n.° MP-DAI-047-2021 de 06 de abril de 2021 de la Auditoría Interna de Palmares.
1 R-DC-83-2018, de 09 de julio de 2018.
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
mailto:gbolanos@munipalmares.go.cr
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Área de Fiscalización de Servicios para el Desarro ...
Fecha publicación: 04/05/2021
Fecha emisión: 28/04/2021
Institución: MUNICIPALIDAD DE PALMARES
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local
Al contestar refiérase
al oficio N.°05518
19 de abril, 2021
DFOE-DL-0535
Licenciado
Marvin Urbina Jiménez
Auditor Interno
auditoriamunigolfito@gmail.com
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
Estimado señor:
Asunto: Se imprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de
Golfito
Se atiende el oficio n.° MG-AI-040-2021, de 7 de abril de 2021, remitido a la
Contraloría General, vía correo electrónico el 12 de abril de 2021, mediante el cual
declara que (…) el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría
Interna de la Municipalidad de Golfito aprobado mediante el Acuerdo Municipal
tomado bajo la Sesión 06 de fecha 10 de febrero de 2021, Artículo 18 inciso b.- el
Concejo Municipal cumple con la normativa aplicable.
Además, se remite la certificación n.° CMG-SM-CERT.017, de 5 de abril de
2021, emitida por la secretaria del Concejo Municipal, correspondiente a la
aprobación del Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito, del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de esa Municipalidad,
acordada en la sesión ordinaria n.° 6-2021, de 10 de febrero de 2021, artículo 18,
acuerdos 21 y 22; así como, dicho Reglamento.
Por consiguiente, se determina el cumplimiento de los requisitos prevenidos
en el oficio n.° 04530 (DFOE-0418) de 24 de marzo de 2021 y se procede con el
análisis del Reglamento que aquí interesa.
Sobre el particular, se comunica, en el ejercicio de las competencias
constitucionales y legales, y con fundamento en el artículo 23 de la Ley General de
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
mailto:jbrenes@munialvarado.go.cr
http://www.cgr.go.cr/
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para ...
Fecha publicación: 22/04/2021
Fecha emisión: 19/04/2021
Institución: MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local
Al contestar refiérase
al oficio N.°04915
07 de abril, 2021
DFOE-DL-0456
Licenciada
Maricruz Arce Delgado
Auditora Interna
m.arce@atenasmuni.go.cr
aud_atenas@hotmail.com
MUNICIPALIDAD DE ATENAS
Estimada señora:
Asunto: Se imprueba la modificación al Reglamento de Organización y
Funciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad de
Atenas
Para efecto del procedimiento de aprobación de la modificación del
Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad
de Atenas (ROFAI), se atiende el oficio n.° MAT-AUI-068-2021 de 12 de marzo de
2021, remitido a la Contraloría General vía correo electrónico ese mismo día. Lo
anterior, según se indica, se realiza conforme con el punto 4.3 de los Lineamientos
n.° R-DC-83-2018, después del análisis respectivo y la presentación de éstas al
máximo jerarca institucional, en las sesiones n.os 60 de 18 de enero 2021 y 64 de 8
de febrero 2021. Al respecto, se adjuntan los siguientes documentos:
1. Copia de la certificación emitida por la secretaria del Concejo Municipal de
Atenas, de 11 de agosto de 2008, en el que se indica Que en la sesión
ordinaria Nº 119 celebrada el día diecinueve de noviembre del 2007, el
Concejo Municipal de Atenas tomó el siguiente acuerdo: / Artículo II / 2- Se
acuerda: aprobar el Reglamento de Organización y Funciones de la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Atenas con base al criterio emanado
por el Asesor Legal del Concejo, mediante el oficio ALCMA-002-2007. Se
transcribe el Reglamento de organización y funciones de la auditoría interna
de la Municipalidad de Atenas, con las modificaciones propuestas.
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
http://www.cgr.go.cr/
mailto:m.arc ...
Fecha publicación: 07/04/2021
Fecha emisión: 07/04/2021
Institución: MUNICIPALIDAD DE ATENAS
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, Alajuela, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio N.° 03976
15 de marzo, 2021
DFOE-DL-0364
Licenciado
Errol Solís Mata
Auditor Interno
esolis@ifam.go.cr
bbarrantes@ifam.go.cr
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL
San José
Estimado señor:
Asunto: Aprobación de la modificación del Reglamento de
organización y funcionamiento de la auditoría interna del
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
Se atiende el oficio n.° JD-AI-0024-2021 de 26 de febrero de 2021, en el que
el Auditor Interno del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), consulta
sobre el trámite de aprobación de las modificaciones del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) de ese Instituto; y
de previo a hacer el pronunciamiento respectivo, sírvase aceptar nuestras disculpas
por la tardanza que ha tenido, la consideración de la gestión planteada.
Analizando la documentación planteada, se tiene que junto a la solicitud de
aprobación de las modificaciones del ROFAI del IFAM, se presentó la certificación
emitida por la Secretaria de la Junta Directiva del IFAM del acuerdo donde se
aprueban los ajustes al Reglamento, la declaración jurada de la Auditoría Interna del
IFAM indicando que lo aprobado cumple con la normativa aplicable, y el cuadro
comparativo de las regulaciones originales y los cambios realizados al ROFAI.
De lo anterior, se desprende que el ROFAI del IFAM, fue actualizado y
modificado por el titular de la Auditoría Interna, sometido con los cambios que se le
realizaron a aprobación de la Junta Directiva de ese Instituto, donde se tramitó y
aprobó, mediante el acuerdo 8°, artículo 6, se la sesión ordinaria n.° 4448, ...
Fecha publicación: 15/03/2021
Fecha emisión: 15/03/2021
Institución: INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM)
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local
Al contestar refiérase
al oficio n.° 02258
15 de febrero, 2021
DFOE-DL-0175
Señora
Lizeth Bermúdez Jiménez
Auditora Interna
lbermudez@sarapiqui.go.cr
MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ
Heredia
Estimada señora:
Asunto: Improbación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoria Interna de la Municipalidad de
Sarapiquí
Se atiende el oficio n.° OF-AI-MS-03-2021, de 12 de enero de 2021, remitido a
la Contraloría General de la República (CGR) ese mismo día, mediante el cual la
Auditora Interna de la Municipalidad de Sarapiquí, remite la solicitud de aprobación
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI)
de la Municipalidad de Sarapiquí.
Sobre el particular, se informa que en el ejercicio de las competencias
constitucionales y legales, y con fundamento en lo señalado en el numeral 23 de la
Ley General de Control Interno (LGCI)1, y los Lineamientos sobre gestiones que
involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos)2, la CGR
imprueba el reglamento de marras, de acuerdo a las situaciones expuestas que se
indican a continuación:
Como primer punto, la CGR debe hacer velar por el cumplimiento de
requisitos, en atención a lo establecido en los Lineamientos, específicamente en el
punto 4.1, que indica expresamente que:
(…) Una vez aprobado el reglamento por el jerarca, el auditor interno
debe someterlo a la aprobación de la Contraloría General de la
República, dentro del plazo de quince días hábiles posteriores a su
recepción, adjuntando a su petición los siguientes documentos:
1 Ley n.° 8292 de 31 de julio de 2002.
2 Resolución n.° R-DC-83-2018, de las 08:00 horas de 9 de julio de 2018, emitida por la Contraloría
General de la República.
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr ...
Fecha publicación: 16/02/2021
Fecha emisión: 16/02/2021
Institución: MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local
Al contestar refiérase
al oficio n.° 01536
01 de febrero, 2021
DFOE-DL-0124
Licenciado
Álvaro Fidel Rescia Barahona
Auditor Interno
arescia@desamparados.go.cr
jsanchez@desamparados.go.cr
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
San José
Estimado señor:
Asunto: Improbación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de
Desamparados
Se atiende el oficio n.° AI-461-2020, de 14 de diciembre de 2020, remitido a
la Contraloría General de la República (CGR) ese mismo día, mediante el cual el
Auditor Interno Municipal, remite la solicitud de aprobación del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) de la Municipalidad
de Desamparados.
Sobre el particular, se informa que en el ejercicio de las competencias
constitucionales y legales, y con fundamento en lo señalado en el numeral 23 de la
Ley General de Control Interno (LGCI)1, y los Lineamientos sobre gestiones que
involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos)2, la CGR
1 Ley n.° 8292 de 31 de julio de 2002.
2 Resolución n.° R-DC-83-2018, de las 08:00 horas de 9 de julio de 2018, emitida por la Contraloría
General de la República.
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
http://www.cgr.go.cr/
mailto:arescia@desamparados.go.cr
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local
DFOE-DL-0124 2 01 de febrero, 2021
imprueba el reglamento de marras, de acuerdo a las situaciones expuestas que se
indican a continuación:
Como primer punto, la CGR debe velar por el cumplimiento de requisitos, en
atención a lo establecido en los Lineamientos, específicamente en el punto 4.1, que
indica expresa ...
Fecha publicación: 01/02/2021
Fecha emisión: 01/02/2021
Institución: MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local
Al contestar refiérase
al oficio N.° 01106
25 de enero, 2021
DFOE-DL-0092
Licenciada
Sandra Solís Cortés
Auditora Interna
ssolis@muniparaiso.go.cr
MUNICIPALIDAD DE PARAISO
Estimada señora:
Asunto: Se rechaza la propuesta de reforma al Reglamento de organización y
funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Paraíso
Se atiende el oficio n.° MUPA-AUD-138-2020 de 03 de diciembre de 2020, recibido en
el Órgano Contralor en la misma fecha, donde solicita sea aprobado un nuevo Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) de la Municipalidad de
Paraíso, dejando sin efecto el que fue publicado en La Gaceta n.° 146 del 30 de julio de 2008,
y según lo establecido en los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría
Interna presentadas ante la CGR” (Lineamientos)1.
Según lo establecen los Lineamientos en su aparte 4.1, Procedimiento de Aprobación
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, una vez aprobado
por el jerarca, el auditor interno debe presentar a la Contraloría General la solicitud de
aprobación respectiva, adjuntando su declaración de que lo aprobado por el jerarca cumple
con la normativa aplicable2, así como una copia certificada del reglamento aprobado por el
jerarca y emitida por la autoridad certificadora competente3, según las regulaciones de la
institución, en el caso particular de las municipalidades, se debe cumplir con lo establecido por
el artículo 53 inciso c) del Código Municipal4.
Una vez analizada la gestión, se observa que los documentos requeridos se
encuentran completos, por lo que en cumplimiento con lo establecido en el citado
Lineamiento, que obliga a (…) La Contraloría General debe pronunciarse dentro del plazo de
treinta días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, co ...
Fecha publicación: 25/01/2021
Fecha emisión: 25/01/2021
Institución: MUNICIPALIDAD DE PARAISO
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS